Programmabegroting 2019

Productenboek

Toeristen komen naar onze gemeente

Doelstelling Toeristen komen naar onze gemeente

Resultaat Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6230000

Recreatiehaven

431000

Energie

1.000

433300

Overige aankopen duurzame goederen

10.000

434330

Onderhoud en reparatie

8.175

434399

Overige goederen en diensten

1.000

442500

Subsidie

18.650

834099

Overige goederen en diensten

63.115

6230090

Huisvesting recreatiehaven

431000

Energie

8.500

434330

Onderhoud en reparatie

500

434343

Schoonmaakkosten

1.900

434344

Waterverbruik

500

Totaal cluster

50.225

63.115

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

434316

Vergoedingen (IB47)

400

434329

Contributies/lidmaatschappen

600

434344

Waterverbruik

75

434399

Overige goederen en diensten

4.750

434439

Advieskosten

10.000

434999

Afrekening naar KPL

1.291

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

35.000

442500

Subsidie

60.000

473000

Afschrijvingslasten

27.563

474000

Toegerekende rente

14.755

834015

Leges

732

6570000

Toerisme & verblijfsrecreatie

434399

Overige goederen en diensten

2.028

442500

Subsidie

18.980

442501

Toeristische promotie

121.428

473000

Afschrijvingslasten

2.132

474000

Toegerekende rente

597

Totaal cluster

299.599

732

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6241000

Kust

434439

Advieskosten

27.584

Totaal cluster

27.584

0

Totaal resultaat RE4.4

377.408

63.847

377.408

63.847

Saldo

313.561